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Informe de Gestión 2004

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D.I. Secretaría De Hacienda y Administración General

  • Notas

En el ejercicio 2004 la tarea de la Secretaría de Hacienda y Administración General tuvo como eje principal la generación de recursos que le permitieran cumplir con los lineamientos y los objetivos establecidos.

Al inicio del año se plantearon como principales objetivos:
1) Creación del Fondo Fiduciario de la Facultad de Derecho.
2) Recuperación de espacios en manos de terceros, o desocupados.
3) Mejoramiento de las estructuras y la seguridad del edificio de la Facultad.
4) Implementación de políticas tendientes al gradual perfeccionamiento de los bienes informáticos, y sistemas de administración de información y datos de las distintas áreas de la Facultad.

1. Incremento de la recaudación

En la medida en que se determinó indispensable incrementar la recaudación de Financiamiento 12-Recursos Propios para el funcionamiento de la Facultad y para el cumplimiento de los objetivos planteados, se procedió a intensificar las acciones tendientes a generar una mayor cantidad de ingresos, tal como se desprende del siguiente cuadro y del siguiente gráfico:

Subcuenta 2002 2003 2004
Aranceles 484.921 430.179 516.926
Recursos financieros 432.941 476.858 123.986
Cánones 728.724 684.703 756.463
Graduados 1.504.342 2.057.303 2.684.784
Herencias, legados y donaciones 0 0 293.900
Extensión universitaria 5.809.713 10.947.742 14.815.500
Total 8.960.641 14.596.785 19.191.559

Gráfico 1

Debe considerarse que, para recaudar los importes que se mencionan, existe un costo directo que se genera automáticamente al momento de recaudar; en el ejercicio 2004 el costo directo de la recaudación fue del 79% de la recaudación, dejando el 21% restante para atender los gastos mencionados.

Gráfico 2

Los recursos generados no fueron utilizados para el incremento de reserva sino que, como mandan las prescripciones presupuestarias del Estado Nacional, se utilizaron casi en su totalidad para atender gastos que, de otra manera, no hubieran encontrado recursos para ser cubiertos. El porcentaje de utilización fue el siguiente:

Subcuenta 2002 2003 2004
Porcentaje De Ejecución  91,15 93,87 97,44

   
Las necesidades mencionadas se encontraron determinadas por la sensible baja que sufrió el presupuesto de la Facultad en cuanto a los recursos del Tesoro Nacional destinados a gastos de funcionamiento, de acuerdo con lo que surge del siguiente detalle:

Detalle 2002 2003 2004
Gastos en personal  10.107.587 10.996.302 12.320.926
Gastos de Funcionamiento 907.998 1.135.856 345.423
Total 11.015.585 12.132.158 12.666.349

Gráfico 3

Si se efectúa una comparación entre el presupuesto destinado por el Consejo Superior a gastos de funcionamiento en el ejercicio 2003 y en el ejercicio 2004, se advierte que se ha producido una baja del 69,58%.

En cuanto a la composición del gasto, los principales rubros correspondieron al cumplimiento de los convenios de asistencia técnica y de pasantías vigentes con entidades públicas y privadas por honorarios de profesionales (47,67%) y retribuciones de pasantes (20,19%), honorarios del cuerpo de profesores de posgrado (7,56%) y de extensión universitaria (1%) ejecución del programa de pasantías y asistencia técnica (1,15%), y el de becas (4,27%), incluido el servicio de limpieza (2,08%). La actividad de la Facultad fue difundida entre sus integrantes y a la comunidad, insumiéndose gastos en impresiones y publicaciones representativos del 2,23% del total.